中国上市公司内部控制报告 = Report on internal control of listed companies in China / 2015 2015 🔍
胡为民主编, 胡为民主编, 胡为民 北京:中国财政经济出版社, 2015, 2015
中文 [zh] · PDF · 40.4MB · 2015 · 📗 未知类型的图书 · 🚀/duxiu/zlibzh · Save
描述
《中国上市公司内部控制报告(2015)》旨在对中国A股上市公司2014年度内部控制体系实施情况进行全景式介绍和分析,力图加深理论界和实务界对上市公司内部控制现状的理解,并希望能为企业完善内部控制体系、监管层制定和改进内部控制政策提供一些参考借鉴。全书共分为六章。通过采用定量与定性分析相结合的研究方法对我国上市公司信息披露状况和内部控制水平进行较为系统和科学客观的研究,力图为企业开展内部控制规范建设和内部控制评价提供更为可靠的借鉴参考,为相关人士进行中国上市公司内部控制与风险管理研究提供最全面、最真实、最权威的信息。("ReportonInternalControlofListedCompaniesinChina(2015)"isdesignedtopanoramicallyintroduceandanalyzetheimplementationofinternalcontrolsystemofChinaA-sharelistedcompaniesin2014,toenhancethetheoryandpracticecircles'comprehensionofcurrentsituationsofinternalcontroloflistedcompanies,tohopethatsomereferencescanbeofferedtoenterprises'perfectionofinternalcontrolsystemsandregulators'formulationandimprovementofinternalcontrolpolicies.Thebookcomprisessixchapters.Withtheresearchmethodcombinedwithquantityandqualityanalysis,relativelysystematicallyandscientificallyobjectiveresearchcanbeconductedtowardinformationdisclosureandlevelofinternalcontroloflistedcompaniesinChina,morereliablereferencescanbeofferedtoenterprises'developmentofinternalcontrolstandardconstructionandinternalcontrolassessment,themostlycomprehensive,authenticandauthoritativeinformationcanbeofferedtocorrelatives'developmentofstudyoninternalcontrolandriskmanagementoflistedcompaniesinChina.)
备用文件名
zlibzh/no-category/胡为民主编, 胡为民主编, 胡为民/中国上市公司内部控制报告 2015_40319141.pdf
备选标题
中国上市公司内部控制报告 (2015) (ReportonInternalControlofListedCompaniesinChina (2015)))
备选标题
重大灾害事故保险理赔案例选编(2015)
备选作者
中国保险监督管理委员会
备用出版商
China Financial & Economic Publishing House
备用出版商
Beijing Book Co. Inc.
备用出版商
CNPeReading
备用版本
Di bo nei bu kong zhi yu qi ye feng xian guan li xi lie cong shu, Di 1 ban, Beijing, 2015
备用版本
China, People's Republic, China
元数据中的注释
Bookmarks: p1 (p1): 第一章 总论
p1-1 (p2): 一、样本选取与数据来源
p1-2 (p7): 二、内部控制评价报告
p1-3 (p27): 三、内部控制评价缺陷
p1-4 (p41): 四、2011—2014年度内部控制评价情况对比
p1-5 (p45): 五、内部控制审计报告
p1-6 (p60): 六、2011—2014年度内部控制审计情况对比
p2 (p63): 第二章 纳入强制实施范围的上市公司内部控制体系执行情况
p2-1 (p64): 一、2014年度纳入强制实施范围的上市公司名单
p2-2 (p64): 二、纳入强制实施范围的上市公司基本情况
p2-3 (p69): 三、纳入强制实施范围的上市公司内部控制评价报告披露情况
p2-4 (p74): 四、纳入强制实施范围的上市公司内部控制缺陷披露情况
p2-5 (p84): 五、纳入强制实施范围的上市公司内部控制审计情况
p2-6 (p92): 六、2011—2014年度纳入强制实施范围上市公司变化情况
p3 (p102): 第三章 各辖区上市公司内部控制实施情况
p3-1 (p103): 一、各辖区上市公司基本情况
p3-2 (p103): 二、指标选取
p3-3 (p108): 三、北京辖区上市公司内部控制报告
p4 (p130): 第四章 各行业上市公司内部控制实施情况
p4-1 (p132): 一、各行业上市公司基本情况
p4-2 (p137): 二、指标选取
p4-3 (p140): 三、房地产业上市公司内部控制报告
p5 (p184): 第五章 内部控制指数
p5-1 (p185): 一、样本选取与数据来源
p5-2 (p185): 二、上市公司内部控制评级总体情况
p5-3 (p187): 三、分辖区上市公司内部控制评级情况
p5-4 (p232): 四、分行业上市公司内部控制评级情况
p6 (p287): 第六章 上市公司内部控制存在的问题及政策建议
p6-1 (p288): 一、上市公司内部控制存在的问题
p6-2 (p293): 二、政策建议
元数据中的注释
related_files:
filepath:中国上市公司内部控制报告 2015=Report on internal control of listed companies in China_13932403.zip — md5:4ae78bc77f1aca086cfc0d00efc977ed — filesize:29318732
filepath:中国上市公司内部控制报告 2015=Report on internal control of listed companies in China_13932403.zip — md5:548363c990f114dce6873df6b51c78c9 — filesize:29320049
filepath:中国上市公司内部控制报告 2015=Report on internal control of listed companies in China_13932403.zip — md5:3050f88d0509e047998ca8a96e0867e8 — filesize:29318732
filepath:/读秀/DX/2.0/2.0等多个文件/843_28_5b/843_28_5b/xmlg-139/中国上市公司内部控制报告 2015=Report on internal control of listed companies in China_13932403.zip
filepath:/读秀/读秀4.0/读秀/4.0/数据库29-1/中国上市公司内部控制报告 2015=Report on internal control of listed companies in China_13932403.zip
filepath:843_28_12b/xmlg-139/05/中国上市公司内部控制报告 2015=Report on internal control of listed companies in China_13932403.zip
filepath:843_28_12b/xmlg-139-1/中国上市公司内部控制报告 2015=Report on internal control of listed companies in China_13932403.zip
filepath:843_28_5b/xmlg-139/01/中国上市公司内部控制报告 2015=Report on internal control of listed companies in China_13932403.zip
filepath:13932403.zip — md5:c82981badf8e94fe0e1d6d334040392b — filesize:29170166
filepath:13932403.zip — md5:3d0ea31bb33f4cfd8c0d727fc5fc9d18 — filesize:29173955
filepath:13932403.zip — md5:deadd1994h824c5541637c4c87b6a0dc — filesize:29170166
filepath:第六部分/新书2020721/HHHHH/69/13932403.zip
备用描述
《中国上市公司内部控制报告(2015)》旨在对中国A股上市公司2014年度内部控制体系实施情况进行全景式介绍和分析, 力图加深理论界和实务界对上市公司内部控制现状的理解, 并希望能为企业完善内部控制体系, 监管层制定和改进内部控制政策提供一些参考借鉴. 全书共分为六章. 通过采用定量与定性分析相结合的研究方法对我国上市公司信息披露状况和内部控制水平进行较为系统和科学客观的研究, 力图为企业开展内部控制规范建设和内部控制评价提供更为可靠的借鉴参考, 为相关人士进行中国上市公司内部控制与风险管理研究提供最全面, 最真实, 最权威的信息
备用描述
本书从总结经验, 服务全局的角度系统介绍了2014年我国自然灾害, 安全生产, 财产保险业理赔情况和全球灾害及保险理赔情况, 翔实记录了中国保险业参与台风, 干旱, 暴雨风雹, 地震, 火灾爆炸, 道路交通事故, 社会安全事件等方面重大灾害事故抗灾理赔, 灾后救助的全过程, 专题介绍了煤炭高危行业, 水淹事故车辆防灾防损的情况, 深入总结保险业参与重大灾害事故防范救助的经验, 对进一步完善重大灾害防范救助体系提出了政策建议
备用描述
本书采用定性与定量研究相结合的方法, 全方位, 多维度的分析了中国上市公司2014年度内部控制实施情况, 并对2011-2014年度中国上市公司内部控制实施情况进行趋势分析, 为监管部门, 上市公司高管层, 投资者, 机构研究人员以及社会公众全面了解, 评价上市公司内部控制的状况提供参考借鉴
开源日期
2024-06-13
更多信息……

🚀 快速下载

成为会员以支持书籍、论文等的长期保存。为了感谢您对我们的支持,您将获得高速下载权益。❤️
如果您在本月捐款,您将获得双倍的快速下载次数。

🐢 低速下载

由可信的合作方提供。 更多信息请参见常见问题解答。 (可能需要验证浏览器——无限次下载!)

所有选项下载的文件都相同,应该可以安全使用。即使这样,从互联网下载文件时始终要小心。例如,确保您的设备更新及时。
  • 对于大文件,我们建议使用下载管理器以防止中断。
    推荐的下载管理器:JDownloader
  • 您将需要一个电子书或 PDF 阅读器来打开文件,具体取决于文件格式。
    推荐的电子书阅读器:Anna的档案在线查看器ReadEraCalibre
  • 使用在线工具进行格式转换。
    推荐的转换工具:CloudConvertPrintFriendly
  • 您可以将 PDF 和 EPUB 文件发送到您的 Kindle 或 Kobo 电子阅读器。
    推荐的工具:亚马逊的“发送到 Kindle”djazz 的“发送到 Kobo/Kindle”
  • 支持作者和图书馆
    ✍️ 如果您喜欢这个并且能够负担得起,请考虑购买原版,或直接支持作者。
    📚 如果您当地的图书馆有这本书,请考虑在那里免费借阅。